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广安经济技术开发区行政审批局2020年度部门预算公开说明

【发布日期: 2020年06月24日 【来源:广安经济技术开发区管理委员会】 【浏览量: 【字体:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职责

行政审批局主要承担全区政务服务体系建设、电子政务和政务服务一体化平台建设、政务大厅日常监督管理等职责。

(二)机构设置

行政审批局内设科室:综合科、政策法规科、政务服务平台管理科、督查科、受办分离管理科、审批服务指导科。

(三)部门主要工作任务

1.负责规范和优化行政许可事项,研究行政审批等重大问题;

2.负责园区政务服务一体化平台办理事项;

3.负责政务服务行政效能工作;

4.负责指导督导全区政务服务“统一受理”工作;

5.负责政务大厅窗口的政务服务管理和考核;

6.受理公民、法人和其他组织对行政审批局及政务大厅工作人员违纪违法行为的投诉举报;

7.对辖区行政审批工作进行指导和考核;

8.承办市政务服务管理局交办的工作任务;

9.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、收支预算情况

按照综合预算的原则,广安经开区审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入103.469万元,上年结转收入0万元。2020年收支总预算103.469万元,较2019年收支总预算总数增加26.268万元,主要原因是机构改革,单位调进2名职工,政务大厅增加了工程建设审批窗口。

(一)收入预算情况

2020年收入预算103.469万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算103.469万元,其中:基本支出64.699万元,占63%;项目支出38.77万元,占37%。

三、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算103.469万元,较2019年财政拨款收支总预算增加26.268万元。主要原因是机构改革,单位调进2名职工,政务大厅增加了工程建设审批窗口。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入103.469万元;支出包括:基本支出64.699万元,项目支出38.77万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

审批局2020年一般公共预算当年财政拨款103.469万元,较2019年预算数增加26.268万元,增加34%。主要是机构改革,单位调进2名职工,政务大厅增加了工程建设审批窗口。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出103.469万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为64.699万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为38.77万元,主要用于开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

审批局2020年一般公共预算基本支出64.699万元,其中:

人员经费52.0332万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金和其他人员支出。

公用经费12.6538万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费和其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出0.012万元,主要包括:生活补助和奖励金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0.5万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

审批局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年,审批局机关运行经费财政拨款预算为64.699万元,较2019年预算增加73.92%。

(二)政府采购情况

2020年,审批局安排政府采购预算8.43万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,审批局所属各预算单位共有车辆0辆(单位国有资产拥有情况)。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:1.收支预算总表

2.财政拨款支出预算表

3.经费拨款(补助)人员支出预算表

4.经费拨款(补助)公用支出预算表

5.经费拨款(补助)对个人和家庭的补助支出预算表

6.项目支出预算表

7.三公经费财政拨款支出预算表

8.2020年项目绩效目标统计

行政审批局 2020年报人大报表

2020年行政审批局项目绩效目标

责任编辑 : 广安经开区党政办
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